本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
威海華東數(shù)控股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”、“華東數(shù)控”)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的規(guī)定,本著謹(jǐn)慎性原則,對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的各項(xiàng)需要計(jì)提減值的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估和分析,對(duì)預(yù)計(jì)存在較大可能發(fā)生減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
1、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的。對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的2023年半年度應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)及在建工程等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查,對(duì)各類存貨的可變現(xiàn)凈值,應(yīng)收款項(xiàng)回收的可能性,固定資產(chǎn)的可變現(xiàn)性進(jìn)行了充分的評(píng)估和分析,發(fā)現(xiàn)部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象。本著謹(jǐn)慎性原則,公司對(duì)可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
2、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍和金額
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍為:華東數(shù)控及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司威海華東數(shù)控機(jī)床有限公司、上海原創(chuàng)精密機(jī)床主軸有限公司的應(yīng)收款項(xiàng)、存貨及在建工程。
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的預(yù)計(jì)金額為:報(bào)告期內(nèi)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備129.46萬元,存貨計(jì)提減值準(zhǔn)備116.53萬元,在建工程計(jì)提減值準(zhǔn)備34.28萬元,總計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備280.27萬元,占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度(2022年度)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的24.03%。公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,166.17萬元。
公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入2023年半年度。
3、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體金額如下:
單位:萬元
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備預(yù)計(jì)將導(dǎo)致公司2023年半年度歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)減少約279.12萬元,影響公司2023年半年度所有者權(quán)益減少約279.12萬元。
三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為:公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定,本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則,依據(jù)充分,符合公司資產(chǎn)現(xiàn)狀,有助于更加公允地反映截止2023年6月30日公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果,使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠,更具合理性。
四、獨(dú)立董事關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定,計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后,財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,符合公司整體利益,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意2023年半年度計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
五、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定,符合公司實(shí)際情況,計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況,同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
六、其他相關(guān)說明
1、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備僅為公司內(nèi)部減值測(cè)算結(jié)果,未經(jīng)公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn);
2、本次計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備可能與將來公司披露的定期報(bào)告存在差異,具體計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備數(shù)額以定期報(bào)告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
七、備查文件
1、威海華東數(shù)控股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明;
2、威海華東數(shù)控股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見。
特此公告。
威海華東數(shù)控股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十八日
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